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        最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联2019年度部门决算公开

        时间:2020-10-09      浏览次数:       来源:       字号:[ ]

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        第一部分部门概况

        一、主要职能

        二、部门机构设置及决算单位构成情况

        三、2019年度主要工作完成情况

        第二部分 2019年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、财政拨款支出决算表(功能科目

        六、财政拨款基本支出决算表(经济科目

        七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目

        九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

        十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

        十二、政府采购支出表 

        第三部分 2019年度部门决算情况说明

        第四部分名词解释


        第一部分 部门概况

        一、主要职能

                贯彻第九次全国侨代会精神及侨联章程,本着“国内海外工作并重、老侨新侨工作并重”的工作方针,充分发挥“群众性、涉外性、统战性、民间性”的特点,履行侨联组织“服务经济发展”、“依法维护侨益”、“拓展海外联谊”、“参政议政”、“弘扬中华文化”、“参与社会建设”六块职能。主要做好以下工作:

                 1.围绕加快转变经济发展方式、提高经济发展质量和效益,进一步强化服务、搭建平台,引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持我市经济建设。积极配合政府吸引侨资侨智,引进海外资金、先进技术和管理经验,注重提高引资质量和效益。发挥海外联系优势,积极促进我市对外经济合作和科技交流,帮助了解国外投资环境,融入国际商业网络,开展国际化经营。着眼于实施人才强国战略和创新驱动发展战略,更加突出做好海外引才工作,了解海外高层次侨界人才分布状况、回国或来华创新创业意愿,积极引荐海外高层次侨界人才。

                 2.教育归侨、侨眷遵守国家宪法和法律。鼓励归侨、侨眷发扬社会主义道德风尚,积极参加社会主义精神文明建设,移风易俗,艰苦奋斗,做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。

                 3.参与国家政治、经济、文化和社会事务活动,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,充分发挥侨联在人民政协组织中的界别作用。参与协商和推荐市人大归侨代表、提名侨联界政协委员人选工作,发挥侨界在人大中的代表性和政协中的特点与优势。协助归侨侨眷人大代表、侨界政协委员深入了解社情民意,为他们协商议政、建言献策做好服务。引导归侨侨眷有序开展政治参与,依法参与管理国家和社会事务,充分发挥主人翁作用。

                 4.代表我市归侨、侨眷和海外侨胞的利益,推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的落实,加强涉侨法律法规宣传教育。努力维护广大归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益,切实维护海外侨胞回国投资兴业权益,为他们提供法律咨询和帮助,全心全意为广大归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视和做好侨联信访工作,维护社会稳定。

                 5.弘扬中华优秀传统文化,开展海内外文化、学术交流,协助我市归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。深入开展“亲情中华”等主题活动,展示中华文化独特魅力,增强中华文化在世界上的亲和力、影响力。

                6.密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系,促进乡谊亲情。鼓励他们与居住地人民和睦相处,为居住地的繁荣和发展作出贡献。加强海内外民间交流与合作,形成外联工作制度。

                 7.发挥“侨中有台,台中有侨”和侨联组织群众性、民间性、统战性、涉外性的特点,积极开展形式多样的侨务对台工作。

                 8.根据侨联章程提出市侨联工作方针、计划和发展规划,组织实施市归侨侨眷代表大会、市侨联常委会、委员会的决议、决定,并指导、监督、检查市()、区级侨联的贯彻执行情况。

                 9.加强侨联自身建设,发扬民主,廉洁奉公,面向基层,面向群众。重视培养和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

                10.承担市委、市政府及上级侨联交办的有关工作。

        二、部门机构设置及决算单位构成情况

                 1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室权益保障牌子)经济联络部。本部门下属单位

                 2.从决算单位构成看,纳入最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联本级。

        三、2019年度主要工作完成情况

        一、深化思想引领行动,提升侨联工作的政治站位。

                 1、坚定政治信仰、强化政治领导。党建统领机关整体工作。20191月,自市委批准建立侨联党组后,党组率领全体党员干部紧密结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”,开展以党的政治建设为统领,开展“争当领跑先锋”行动,深化党支部标准化规范化建设,着力提升市侨联机关党组织的创造力、凝聚力和战斗力。我会党组先后发文《最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联2019年党的建设工作要点》、《2019年机关党建工作总体部署暨机关党支部工作计划》、《开展“5·10”崇德倡廉主题教育月活动方案》、《开展“联侨引才引智”工程提高新时代党建带侨建质量的行动方案》《最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐组党组中心组学习制度》《2019年意识形态工作“责任清单”》等文件,围绕市侨联中心工作,发挥好战斗堡垒作用,为当好全省高质量发展领跑者、建设“强富美高”新无锡凝聚侨心侨智侨力提供组织保障。

                 2、提高政治能力,净化政治生态。一是认真落实民主生活会和组织生活会制度。机关党支部按期召开组织生活会和党员民主评议,党员领导班子成员率先垂范,坚持双重组织生活制度,李镇国同志以普通党员身份参加党员民主评议活动,参加机关党支部组织生活会,听取意见,作出表率。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。通过学理论、搞调研、找差距、抓落实,使机关党员干部进一步振奋精神,自觉投入侨联事业发展各项工作之中。三是严肃党内政治生活。认真学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党党内监督条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内法规,把纪律和规矩挺在前面。坚持民主集中制,对“三重一大”事项均通过全体会议讨论后报党组决定。四是落实主体责任。党组书记与班子成员、分管部室负责人签订了《党风廉政建设责任书》,强化“一岗双责”,实行目标分解、责任共担的工作机制,做到了党风廉政建设责任制全覆盖,履行党风廉政建设责任全程记实。

                 3、加强侨界政治引领,凝聚侨界力量。以开展庆祝新中国成立70周年和最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联成立40周年系列活动为抓手,引导归侨侨眷和海外侨胞增强对民族、国家和社会主义制度的认同,开展新时代中国特色社会主义和中国梦宣传教育,夯实侨界为实现中华民族伟大复兴中国梦而共同奋斗的思想基础。今年我会成功举办以“建设新中国,奋进新时代”主题的侨界故事分享会,开展《亲情中华· 侨与祖国》征文征集活动,在纪念五四运动100周年之际,最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联和最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐交通广播联合制作了《中国梦,无锡情》专题节目“侨青心向党,建功新时代”,国庆前夕,举办纪念新中国成立70周年暨市侨联成立40周年系列活动,表彰和涵养了一批新侨创业菁英。

        二、深化凝心聚力行动,汇集侨智侨力服务“产业强市”战略。

                 1、发挥地方侨联整合侨务资源的作用,打造无锡的“创新品牌”。各级侨联有效整合我市高校、园区、企业的侨务资源,把产学研合作成果进一步与为侨服务相结合,更好的发挥组织作用,提高组织效率,不断提高为经济水平。依托我市7个园区、1所高校的“江苏省创新创业基地”,成立侨创基地无锡联盟,推动高校与园区企业的产学研合作,服务归国留学人员的科技创新创业。每个季度与园区、高校举办一次“创业中华”新侨创新创业活动,市、校、园区侨联优势互补、资源共享,通过各项活动保持良好互动,联合打造“创业中华·智汇无锡”等工作品牌,促进科技文化交流,将海外招商引智与国际学术交流有机融合,吸引更多高层次学术型侨商和产业型教授来锡落户。

                 2、发挥高校侨联科研及人才的优势,构筑无锡的“江南慧谷”。无锡目前现有5所高校,9所职业院校。 “211”高校江南大学已经建有侨联组织,共有归侨、侨眷有230余名,外籍华人10余人,留学归国人员820余人,占学校教师44.3%。其中,85%以上为高级职称,包括院士45人,海内外校友团体85个。通过高校、职业院校侨界智囊团、人才库,成立高校侨联联盟,与侨企共建实验室,与园区共建研究院、产学研基地、联合研究中心。

                 3、发挥优秀侨企智力及产业的优势,构建学校的“无锡外脑”。无锡现有1800多家新侨创办企业,侨港资企业3000多家,涵盖物联网、生物工程、新材料、新能源等高新技术行业,集聚硕士以上海归人才6000余名。新侨归国创业前大多从事科研工作,依托这些新侨人才,构建学校的“无锡外脑”,邀请担任学校的兼职教授、企业家辅导员或“侨创导师”。同时鼓励新侨企业积极履行社会责任,重视高校人才培养、就业等方面工作,推动在高校设立“侨爱心奖学金”,主要用于奖励有发明创造的大学生以及来锡留学的海外学生,让大学生能够获得更多机会接触新侨企业,了解创业历程,毕业后能留在无锡创新创业,为无锡外向型企业的国际化发展提供智力支持。

                 4、发挥侨创园区载体基地的资源,为创新创业孵化提供积极支撑。依托市侨联自建海外联络点、海外留学人员组织和国外合作专业机构,在无锡物联网创新促进中心创建“新侨菁英创业孵化基地”,承担海外新侨回国创业的项目孵化。基地主要是构建人才库和项目库,同时联合投资机构构成资金池;为海外高层次人才提供政策、知识产权、技术、投资等前置服务,以“人才团队+项目+资金+知识产权”的模式,实现和园区精准对接和落地;同时也可协助开展国内专利、技术、项目在海外融资、许可或转让业务。

        积极争取上级的资源优势支持,主办“创业中华·智汇江苏”—新侨菁英创享无锡活动。在中国侨联、省侨联的指导和支持下,主办“创业中华·智汇江苏”—新侨菁英创享无锡活动,邀请中国侨联领导、省侨联领导、海内外侨界高层次人才参会,中国侨联新侨创新创业联盟执行理事等做城市的创新与发展、新侨创业的模式及趋势等相关课题主旨演讲,同时为中国侨联侨创联盟理事、省侨创联盟理事与无锡产业对接搭建平台,征集海归高层次人才来锡项目路演,聚合多方力量,为打造侨界富有活力的创新创业生态,深化产学研合作和招才引智工作,最大限度把海外侨胞和归侨侨眷中蕴藏的能量凝聚起来、发挥出来,为无锡当好全省高质量发展领跑者贡献侨界力量。

                 6、发挥侨界独特优势,积极引资引智。最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联、新吴区侨联共同参与协调,成功引进上海万木春生物工程有限公司来无锡鸿山工业园区投资,注册资金2000万人民币。成功促成德国江苏总会总商会在无锡高新区设立“德国江苏总会总商会无锡创业基地”,为江苏省与德国的交流与合作发挥了积极的作用。

        三、深化涵养资源行动,以侨为桥广泛拓展海外联谊渠道。

                 1、积极“请进来”,用亲情涵养侨务资源。举办无锡籍海外侨社侨领新春团拜会、中秋茶话会、圣诞联谊会等丰富多彩的活动,加强与回国探亲侨胞的联系与互动。春节之前向海外友好侨社及重点联系侨胞分别寄发纸质和电子贺卡。全年接待了来访的美国、英国、泰国、澳大利亚、荷兰、加拿大、马来西亚、新西兰、罗马尼亚、巴西、德国、香港等国家和地区的华人华侨。通过海外无锡同乡会、无锡商会等侨社团,积极扩展华裔新生代和新华侨华人工作领域,实现侨务资源共享,为无锡与国外在经贸方面缔结友好关系牵线搭桥,致力民间交往。

                 2、配合第二届江苏发展大会无锡行暨第四届全球锡商大会的召开。我会积极参与大会的嘉宾邀请和服务保障工作。热情接待参加江苏发展大会的全美中国和平统一促进会秘书长吴惠秋、美国科罗拉多大学教授翟志强、新西兰中国和平统一促进会会长严隽人等侨领及来自全球各地共20位嘉宾。党组书记李镇国、市侨联主席毛加弘与他们亲切会面,共叙友谊,共谋发展,同时促进与会嘉宾与我市企业洽谈合作意向。

                 3、努力拓展海外联谊,主动走出去。3月,经济联络部杨力琨随省侨联出访肯尼亚。5月,市侨联副主席余海光随省侨联出访韩国日本。12月,市侨联党组书记李镇国带队出访巴西、智利,深交老朋友,广交新朋友,与南美侨社签订友好合作协议,把联系的纽带建立的更加牢固。在中国侨联的支持和最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联的牵线下,10月,留法无锡籍女高音金湉,与巴黎之春艺术团、巴黎塞纳之春合唱团等近百名歌唱家、演奏家、音乐团体举行了“亲情中华·音爱同行”——中法友谊之夜音乐会,用歌声共同庆祝中法建交55周年;106-26日,中国无锡歌舞剧院创作演出的“亲情中华·魅力无锡”中加合作原创舞剧《寻》赴北美巡演,拉近了中美、中加人民之间的感情,在给大家带来舞蹈艺术美的享受的同时,也能让北美的观众领略到江南地区小桥流水人家的意境之美,展示无锡的人文沉淀与魅力。10月,我会与致公党最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐委、市文联等单位联合举办的世界级音乐盛会——“亲情中华•相约无锡”献礼新中国成立70周年第五届国际华人(海归)歌唱家音乐会。

                 4、承办好2019年“中国寻根之旅”夏令营活动。7月份,我会全力保障办好两期2019年海外华裔青少年“中国寻根之旅”夏令营江苏无锡营,此次夏令营共接待320名来自美国、加拿大、德国、西班牙、澳大利亚、科威特等国家的华裔青少年学生,接待华裔青少年营员人数在全省最多,举办效果最好,得到省侨联高度认可。通过汉语和国学教育,增加书法、民乐、武术等中国传统民间艺术的体验与品鉴,旨在弘扬中华民族优秀文化,帮助海外华裔青少年加深对中国语言文化的了解和体验,增进中华情愫和桑梓情怀,做中国与住在国人民的友好使者、连结中国梦与世界梦的桥梁与纽带。

        四、深化维权关爱行动,画好侨界团结最大同心圆。

                坚持把侨界群众对美好生活的向往作为侨联工作努力方向,广泛开展爱侨护侨工作,努力建好侨胞之家。一是实施“侨爱心”工程,做好关爱老归侨工作,开展集体慰问和上门走访,春节前夕共走访慰问高龄、鳏寡、困难归侨、去世归侨家庭193户,发放困难补助和慰问品合计金额 12.81万元,同时做好贫困归侨登记帮扶工作,做到精准扶贫;二是开展“维权行动”,坚持开展侨法宣传,5月份开展第二届“法律宣传月”活动,分别和梁溪区侨联、新吴区侨联联合举办法律讲座,在全市侨联组织和侨界群众中开展对“外商投资法”的解读,举办侨法宣传广场志愿者服务活动,制作宣传资料向广大群众发放,并提供法律咨询。三是健全信访工作机制,坚持做好信访、接访等为侨服务工作机制,认真对待来信来访工作,今年共协调处理35件(次),主要涉及海外华人子女入境签证、来华中文学习、房屋拆迁、祖屋产权纠纷、劳务纠纷、人身伤害、保障房申请等涉及华人华侨的实际困难,针对不同的诉求,进行了相应的协调解决。

        五、深化强基提能行动,提升侨联组织履职质效。

                以党建带侨建为原则,深化强基提能行动,巩固党在侨界的执政基础。一是顺利完成新老主席工作交接。今年2月,召开九届四次全委(扩大)会议,选举毛加弘同志第九届委员会新任主席。市侨联在新的领导班子的团结带领下,将担当起市委、市政府给予的重任,以改革精神大力推进侨联组织自身建设,大力推进侨联组织体制、运行机制、工作方式、服务内容改革创新,不断推进无锡侨联事业再上一个新台阶。二是做好机构改革的职能转隶今年1月,原侨办海外联谊等职能划归到侨联组织,配合做好涉侨机构改革工作做好转隶机构职能人员编制承接,确保机构转隶工作的顺利进行。三是积极推动基层侨联组织建设。以党建带侨建,进一步健全区级侨联,推进乡镇街道、园区、社区侨联组织建设,完善基层侨联网络,切实做好“建家当友”工作。在无锡高校、高职院校成立侨联,今年先后成立6家高职院校侨联,力争高校侨联全覆盖。推动侨资源丰富的园区、街道、社区、企业成立侨联,在全省率先成立市级机关侨联。积极探索“地方侨联+大学侨联+校友会”新机制,不断扩大联系面、增强凝聚力,真正把侨联建设成为组织健全、机制科学、联系广泛、服务有力的侨界坚强群团组织。

                                         

        第二部分 最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联2019年度部门决算表

        收入支出决算总表

         

         

         

        公开01

        部门名称:最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联

         

         

        金额单位:万元

        收入

        支出

        项目

        决算数

        按功能分类

        决算数

        按支出性质

        决算数

        一、一般公共预算财政拨款收入

        850.29

        一、一般公共服务支出

        649.11

        一、基本支出

        654.22

        政府性基金预算财政拨款收入

        0

        二、外交支出

        0

        二、项目支出

        196.06

        、上级补助收入

        0

        三、国防支出

        0

        三、上缴上级支出

        0

        、事业收入

        0

        四、公共安全支出

        0

        四、经营支出

        0

        、经营收入

        0

        五、教育支出

        0

        五、对附属单位补助支出

        0

        、附属单位上缴收入

        0

        六、科学技术支出

        0

         

         

        、其他收入

        0

        七、文化旅游体育与传媒支出

        0

         

         

         

         

        八、社会保障和就业支出

        55.99

         

         

         

         

        九、卫生健康支出

        28.13

         

         

         

         

        十、节能环保支出

        0

         

         

         

         

        十一、城乡社区支出

        0

         

         

         

         

        十二、农林水支出

        0

         

         

         

         

        十三、交通运输支出

        0

         

         

         

         

        十四、资源勘探信息等支出

        0

         

         

         

         

        十五、商业服务业等支出

        0

         

         

         

         

        十六、金融支出

        0

         

         

         

         

        十七、援助其他地区支出

        0

         

         

         

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        0

         

         

         

         

        十九、住房保障支出

        117.04

         

         

         

         

        二十、粮油物资储备支出

        0

         

         

         

         

        二十一、灾害防治及应急管理支出

        0

         

         

         

         

        二十、其他支出

        0

         

         

         

         

        二十、债务还本支出

        0

         

         

         

         

        二十、债务付息支出

        0

         

         

        本年收入合计

        850.29

        本年支出合计

        850.28

        用事业基金弥补收支差额

        0

        结余分配

        0

        年初结转和结余

        0

        年末结转和结余

        0.01

         

         

         

         

        总计

        850.29

        总计

        850.29

         

        收入决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开02

        部门名称:最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联

         

         

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        功能分类科目编码

        科目名称

        其中:教育收费

        合计

        850.29

        850.29

        0

        0

        0

        0 

        0

        0

        201

        一般公共服务支出

        649.13

        649.13

        0

        0

        0

        0 

        0

        0

        20129

        群众团体事务

        649.13

        649.13

        0

        0

        0

        0 

        0

        0

        2012901

          行政运行

        524.42

        524.42

        0

        0

        0

        0 

        0

        0

        2012902

          一般行政管理事务

        124.70

        124.70

        0

        0

        0

        0 

        0

        0

        208

        社会保障和就业支出

        55.99

        55.99

        0

        0

        0

        0 

        0

        0

        20805

        行政事业单位离退休

        55.54

        55.54

        0

        0

        0

        0 

        0

        0

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        37.89

        37.89

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

        17.65

        17.65

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        20825

        其他生活救助

        0.45

        0.45

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        2082501

          其他城市生活救助

        0.45

        0.45

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        210

        卫生健康支出

        28.13

        28.13

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        21011

        行政事业单位医疗

        28.13

        28.13

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        2101101

          行政单位医疗

        28.13

        28.13

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        221

        住房保障支出

        117.04

        117.04

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        22102

        住房改革支出

        117.04

        117.04

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        2210201

          住房公积金

        41.13

        41.13

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        2210202

          提租补贴

        71.84

        71.84

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        2210203

          购房补贴

        4.07

        4.07

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        注:科目编码科目名称均为必填项

         

         

         

         

         

         

         

         

        支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

        公开03

        部门名称:最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        功能分类科目编码

        科目名称

         

        合计

        850.27

        654.22

        196.05

        0

        0

        0

        201

        一般公共服务支出

        649.11

        453.51

        195.60

        0

        0

        0

        20129

        群众团体事务

        649.11

        453.51

        195.60

        0

        0

        0

        2012901

          行政运行

        524.41

        453.51

        70.90

        0

        0

        0

        2012902

          一般行政管理事务

        124.70

        0

        124.70

        0

        0

        0

        208

        社会保障和就业支出

        55.99

        55.54

        0.45

        0

        0

        0

        20805

        行政事业单位离退休

        55.54

        55.54

        0

        0

        0

        0

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        37.89

        37.89

        0

        0

        0

        0

        2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

        17.65

        17.65

        0

        0

        0

        0

        20825

        其他生活救助

        0.45

         

        0.45

        0

        0

        0

        2082501

          其他城市生活救助

        0.45

         

        0.45

        0

        0

        0

        210

        卫生健康支出

        28.13

        28.13

        0

        0

        0

        0

        21011

        行政事业单位医疗

        28.13

        28.13

        0

        0

        0

        0

        2101101

          行政单位医疗

        28.13

        28.13

        0

        0

        0

        0

        221

        住房保障支出

        117.04

        117.04

        0

        0

        0

        0

        22102

        住房改革支出

        117.04

        117.04

        0

        0

        0

        0

        2210201

          住房公积金

        41.13

        41.13

        0

        0

        0

        0

        2210202

          提租补贴

        71.84

        71.84

        0

        0

        0

        0

        2210203

          购房补贴

        4.07

        4.07

        0

        0

        0

        0

        注:科目编码科目名称均为必填项。

         

         

         

         

         

         

        财政拨款收入支出决算总表

         

         

         

         

         

        公开04

        部门名称:无锡市侨联

         

         

         

         

        金额单位:万元

        收入

        支出

        项目

        决算数

        按功能分类

        决算数

        小计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        一、一般公共预算财政拨款

        850.29

        一、一般公共服务支出

        649.11

        649.11

        0

        二、政府性基金预算财政拨款

        0

        二、外交支出

        0

        0

        0

         

         

        三、国防支出

        0

        0

        0

         

         

        四、公共安全支出

        0

        0

        0

         

         

        五、教育支出

        0

        0

        0

         

         

        六、科学技术支出

        0

        0

        0

         

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

        0

        0

        0

         

         

        八、社会保障和就业支出

        55.99

        55.99

        0

         

         

        九、卫生健康支出

        28.13

        28.13

        0

         

         

        十、节能环保支出

        0

        0

        0

         

         

        十一、城乡社区支出

        0

        0

        0

         

         

        十二、农林水支出

        0

        0

        0

         

         

        十三、交通运输支出

        0

        0

        0

         

         

        十四、资源勘探信息等支出

        0

        0

        0

         

         

        十五、商业服务业等支出

        0

        0

        0

         

         

        十六、金融支出

        0

        0

        0

         

         

        十七、援助其他地区支出

        0

        0

        0

         

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        0

        0

        0

         

         

        十九、住房保障支出

        117.04

        117.04

        0

         

         

        二十、粮油物资储备支出

        0

        0

        0

         

         

        二十一、灾害防治及应急管理支出

        0

        0

        0

         

         

        二十、其他支出

        0

        0

        0

         

         

        二十、债务还本支出

        0

        0

        0

         

         

        二十、债务付息支出

        0

        0

        0

        本年收入合计

        850.29

        本年支出合计

        850.27

        850.27

        0

        年初财政拨款结转和结余

        0

        年末财政拨款结转和结余

        0.02

        0.02

        0

        一、一般公共预算财政拨款

        0

         

         

         

         

        二、政府性基金预算财政拨款

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        总计

        850.29

        总计

        850.29

        850.29

        0

         

        财政拨款支出决算表(功能科目)

         

         

         

         

        公开05

        部门名称:最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联

         

         

        金额单位:万元

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        850.27

        654.22

        196.05

        201

        一般公共服务支出

        649.11

        453.51

        195.60

        20129

        群众团体事务

        649.11

        453.51

        195.60

        2012901

          行政运行

        524.41

        453.51

        70.90

        2012902

          一般行政管理事务

        124.70

        0

        124.70

        208

        社会保障和就业支出

        55.99

        55.54

        0

        20805

        行政事业单位离退休

        55.54

        55.54

        0

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        37.89

        37.89

        0

        2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

        17.65

        17.65

        0

        20825

        其他生活救助

        0.45

        0

        0.45

        2082501

          其他城市生活救助

        0.45

        0

        0.45

        210

        卫生健康支出

        28.13

        28.13

        0

        21011

        行政事业单位医疗

        28.13

        28.13

        0

        2101101

          行政单位医疗

        28.13

        28.13

        0

        221

        住房保障支出

        117.04

        117.04

        0

        22102

        住房改革支出

        117.04

        117.04

        0

        2210201

          住房公积金

        41.13

        41.13

        0

        2210202

          提租补贴

        71.84

        71.84

        0

        2210203

          购房补贴

        4.07

        4.07

        0

        注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
            2.“科目编码科目名称均为必填项。

         

        财政拨款基本支出决算表经济科目)

         

         

        公开06

        部门名称:最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联

        金额单位:万元

        项目

        金额

        经济分类科目编码

        科目名称

        合计

        654.22

        301

        工资福利支出

        613.53

          30101

          基本工资

        86.34

          30102

          津贴补贴

        244.23

          30103

          奖金

        144.03

          30108

          机关事业单位基本养老保险费

        37.89

          30109

          职业年金缴费

        17.65

          30110

          职工基本医疗保险缴费

        25.28

          30112

          其他社会保障缴费

        2.85

          30113

          住房公积金

        41.13

          30114

          医疗费

        1.28

          30199

          其他工资福利支出

        12.85

        302

        商品和服务支出

        23.74

          30201

          办公费

        2.69

          30205

          水费

        0.61

          30207

          邮电费

        0.65

          30211

          差旅费

        3.51

          30212

          因公出国(境)费用

        0.55

          30213

          维修(护)费

        0.06

          30215

          会议费

        9.23

          30216

          培训费

        1.66

          30217

          公务接待费

        0.88

          30226

          劳务费

        0.17

          30228

          工会经费

        3.19

          30239

          其他交通费用

        0.35

          30299

          其他商品和服务支出

        0.18

        303

        对个人和家庭的补助

        12.84

          30302

          退休费

        11.58

          30399

          其他个人和家庭的补助支出

        1.26

        310

        其他资本性支出

        4.11

          31002

          办公设备购置

        4.11

        注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
            2.“科目编码科目名称均为必填项。

         

        一般公共预算财政拨款支出决算表功能科目)

         

         

         

         

        公开07

        部门名称:最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联

         

         

        金额单位:万元

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        850.27

        654.22 

        196.05 

        201

        一般公共服务支出

        649.11

        453.51

        195.60

        20129

        群众团体事务

        649.11

        453.51

        195.60

        2012901

          行政运行

        524.41

        453.51

        70.90

        2012902

          一般行政管理事务

        124.70

        0.00

        124.70

        208

        社会保障和就业支出

        55.99

        55.54

        0.45

        20805

        行政事业单位离退休

        55.54

        55.54

        0.00

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        37.89

        37.89

        0.00

        2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

        17.65

        17.65

        0.00

        20825

        其他生活救助

        0.45

        0.00

        0.45

        2082501

          其他城市生活救助

        0.45

        0.00

        0.45

        210

        卫生健康支出

        28.13

        28.13

        0.00

        21011

        行政事业单位医疗

        28.13

        28.13

        0.00

        2101101

          行政单位医疗

        28.13

        28.13

        0.00

        221

        住房保障支出

        117.04

        117.04

        0.00

        22102

        住房改革支出

        117.04

        117.04

        0.00

        2210201

          住房公积金

        41.13

        41.13

        0.00

        2210202

          提租补贴

        71.84

        71.84

        0.00

        2210203

          购房补贴

        4.07

        4.07

        0.00

        注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
            2.“科目编码科目名称均为必填项。

         

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表经济科目)

         

         

        公开08

        部门名称:最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联

        金额单位:万元

        项目

        金额

        经济分类科目编码

        科目名称

        合计

        654.22

        301

        工资福利支出

        613.53

          30101

          基本工资

        86.34

          30102

          津贴补贴

        244.23

          30103

          奖金

        144.03

          30108

          机关事业单位基本养老保险费

        37.89

          30109

          职业年金缴费

        17.65

          30110

          职工基本医疗保险缴费

        25.28

          30112

          其他社会保障缴费

        2.85

          30113

          住房公积金

        41.13

          30114

          医疗费

        1.28

          30199

          其他工资福利支出

        12.85

        302

        商品和服务支出

        23.74

          30201

          办公费

        2.69

          30205

          水费

        0.61

          30207

          邮电费

        0.65

          30211

          差旅费

        3.51

          30212

          因公出国(境)费用

        0.55

          30213

          维修(护)费

        0.06

          30215

          会议费

        9.23

          30216

          培训费

        1.66

          30217

          公务接待费

        0.88

          30226

          劳务费

        0.17

          30228

          工会经费

        3.19

          30239

          其他交通费用

        0.35

          30299

          其他商品和服务支出

        0.18

        303

        对个人和家庭的补助

        12.84

          30302

          退休费

        11.58

          30399

          其他个人和家庭的补助支出

        1.26

        310

        其他资本性支出

        4.11

          31002

          办公设备购置

        4.11

        注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
            2.“科目编码科目名称均为必填项。

         

        一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

        公开09

        部门名称:最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

        三公经费

        会议费

        培训费

        三公经费
        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行维护费

        公务接待费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行维护费

        22.26

        16.36

        0

        0

        0

        5.90

        46.47

        2.70

        相关统计数:

         

         

        项目

        统计数

        项目

        统计数

         

         

        因公出国(境)团组数()

        2

        因公出国(境)人次数()

        4

         

         

        公务用车购置数()

        0

        公务用车保有量()

        0

         

         

        国内公务接待批次()

        32

        国内公务接待人次()

        350

         

         

        国(境)外公务接待批次()

        0

        国(境)外公务接待人次()

        0

         

         

        召开会议次数()

        10

        参加会议人次()

        940

         

         

        组织培训次数()

        9

        参加培训人次()

        15

         

         

        注:三公经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

         

         

         

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

        公开10

        部门名称:最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

         

         

        1

        2

        3

         

        合计

        0 

         0

        0 

        0 

        0 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
           2. “科目编码科目名称均为必填项。

         

         

        一般公共预算机关运行经费支出决算表

         

         

        公开11

        部门名称:最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联

        金额单位:万元

        项目

        机关运行经费支出决算

        科目编码

        科目名称

        合计

        27.85

        302

        商品和服务支出

        23.74

          30201

          办公费

        2.69

          30205

          水费

        0.61

          30207

          邮电费

        0.65

          30211

          差旅费

        3.51

          30212

          因公出国(境)费用

        0.55

          30213

          维修(护)费

        0.06

          30215

          会议费

        9.23

          30216

          培训费

        1.66

          30217

          公务接待费

        0.88

          30226

          劳务费

        0.17

          30228

          工会经费

        3.19

          30239

          其他交通费用

        0.35

          30299

          其他商品和服务支出

        0.18

        310

        其他资本性支出

        4.11

          31002

          办公设备购置

        4.11

        注:1.“机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
           2.“科目编码科目名称均为必填项。

         

        政府采购支出表

         

        公开12

        部门名称:最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联

        单位:万元

        采购品目大类

        金额

        合计

        4.11

        一、政府采购货物支出

        4.11

        二、政府采购工程支出

        0

        三、政府采购服务支出

        0

        注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

         

         

        第三部分  2019年度决算情况说明

        一、收入支出总体情况说明

        最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联2019年度收入、支出总计850.28万元,与上年相比收、支总计各增加357.8万元,增长72.65%。其中:

        (一)收入总计850.29万元。包括:

        1.财政拨款收入850.29万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加201.18万元,增长40.85 %。主要原因是财政拨款收入增加

        2.上级补助收入0万元,与上年一致。主要原因是我会无上级补助收入

        3.事业收入0万元,与上年一致。主要原因是我会无事业收入

        4.经营收入0万元,与上年一致。主要原因是我会无经营收入

        5.附属单位上缴收入0万元,与上年一致。主要原因是我会无附属单位上缴收入

        6.其他收入0万元,与上年一致。主要原因是我会无其他收入

        7.用事业基金弥补收支差额0万元,与上年一致。主要原因是我会无此项收入

        8.年初结转和结余0万元。

        (二)支出总计850.28万元。包括:

        1.一般公共服务(类)支出649.11万元,主要用于保障机构运行而发生的基本支出。与上年相比增加281.81万元,增长76.72 %。主要原因是人员经费支出政策性增长

        2社会保障和就业支出55.99万元,主要用于机关人员缴纳社保和职业年金。与上年相比增加55.99万元。主要原因是统计口径和科目有所变化

        3. 卫生健康支出28.13万元,主要用于市侨联干部职工医疗保险费支出,与去年相比增加11.42万元,增长68%。主要原因是人员增加和统计口径有所变化。

        4.年末结转和结余0.02万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为重复支付退款金额。

        二、收入决算情况说明

                收入决算图最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联本年收入合计850.29万元,其中:财政拨款收入850.29万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元

        三、支出决算情况说明

                最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联本年支出合计850.27万元,其中:基本支出654.22万元,占76.94%;项目支出196.05万元,占23.06%;经营支出0万元0%;对附属单位补助支出0万元0%

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联2019年度财政拨款收、支总决算850.29万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加357.81万元,增长72.65%。主要原因是一般公共服务支出和社会保障和就业支出

        五、财政拨款支出决算情况说明

                财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联2019年财政拨款支出   850.28万元,占本年支出合计的100%最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联2019年度财政拨款支出年初预算为389.76万元,支出决算为850.28万元,完成年初预算的218.15%。其中:

        (一)一般公共服务(类)

                1.群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为220.23万元,支出决算为524.41万元,完成年初预算的238.12%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革职能增加,相应行政运行经费增加

                2.群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为124.70万元。决算数大于预算数的主要原因是举办了纪念中华人民共和国成立70周年暨侨联成立40周年系列活动和“创业中华智汇江苏”新侨菁英创享无锡活动,调整预算经费。

        (二)社会保障和就业(类)

                1行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为32.06万元,支出决算为37.89万元,完成年初预算的118.18%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加

                 2行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为12.82万元,支出决算为17.65万元,完成年初预算的137.68%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加。

        卫生健康(类)

                 1行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为17.42万元,支出决算为28.13万元,完成年初预算的161.48%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加。

        住房保障(类)

                1住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为26.83万元,支出决算为41.13万元,完成年初预算的153.30%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和公积金基数调整。

                 2住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为41.51万元,支出决算为71.84万元,完成年初预算的173.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和公积金基数调整。

                 3住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为3.85万元,支出决算为4.07万元,完成年初预算的110.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和购房补贴基数调整。

        六、财政拨款基本支出决算情况说明

        最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联2019年度财政拨款基本支出654.22万元,其中:

        (一)人员经费626.37万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费27.85万元。主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

        七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联2019年一般公共预算财政拨款支出850.27万元,与上年相比增加357.79万元,增长72.65%。主要原因是机构改革,职能调整和人员增加。

        、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联2019年度一般公共预算财政拨款基本支出654.22万元,其中:

        (一)人员经费626.37万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费27.85万元。主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

        九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

                最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联2019年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出16.36万元,占三公经费的73.50%;公务用车购置及运行费支出0万元,占三公经费的0%;公务接待费支出5.90万元,占三公经费的26.50%。具体情况如下:

                 1.因公出国(境)费决算支出16.36万元,完成预算的138.18%,比上年决算增加8.76万元,主要原因为随省侨联出访团出访人数增加。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组3个,累计人3次。开支内容主要为:本单位工作人员公务出国(境)的机票费用、城市间交通费、住宿费、伙食费、签证费、公杂费等支出

                 2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

        1)公务用车购置决算支出0万元,比上年决算增加0万元,主要原因为购置车辆为0;决算数预算数一致。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆,主要因为公务用车改革

        2)公务用车运行维护费决算支出0万元,比上年决算一致,主要原因为公务用车保有量0;决算数预算数一致2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

                 3.公务接待费5.90万元,完成预算的128.26%,比上年决算增加1.72万元,主要原因为机构改革,增加海外联络联谊职能,接待回乡海外客人人数增加。其中:国内公务接待支出5.90万元,接待32批次,350人次,主要为接待兄弟侨联和回乡海外客人。

                最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出46.47万元,完成预算的339.20%,比上年决算增加 8.54万元,决算数大于预算数的主要原因为举办纪念中华人民共和国成立70周年暨侨联成立40周年系列活动和“创业中华智汇江苏”新侨菁英创享无锡活动。2019年度全年召开会议10个,参加会议940人次。主要为召开九届四次全委(扩大)会议、老归侨春节集体慰问会、老归侨集体祝寿会、侨青会换届会议等。

                最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.7万元,完成预算的21.6%,比上年决算减少1.71万元,主要原因为是厉行节约;决算数小于预算数的主要原因是侨联系统干部培训未举办。2019年度全年组织培训9个,组织培训15人次。主要为组织机关党员主题教育培训、公务员培训、派员参加党外干部培训、支部书记培训、CIO培训、节能培训、短视频能力培训、非领导职务能力提升培训、工勤人员培训等

        十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

                最佳娱乐365bet_365时政_365bet线上娱乐侨联2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

        十一、机关运行经费支出决算情况说明

                2019年本部门机关运行经费支出27.85万元,比2018年增加18.43万元,增长195.65%。主要原因是:会议费、差旅费、办公费、工会经费、办公设备购置支出增加

        十二、政府采购支出决算情况说明

                2019年度政府采购支出总额4.11万元,其中:政府采购货物支出4.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.11万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

        十三、国有资产占用情况

                截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0其他用车0辆;单50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

        、预算绩效评价工作开展情况

                2019年度,本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门单位开展财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金850.28万元;本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计0万元。

        第四部分 名词解释

        一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

        二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

        三、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        五、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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